李昭瑢講師
李昭瑢
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全面財務管理

簡要大綱:

第一部分 內部控制

1.建立內部控制的重要性

 —什么是內部控制

 —內部控制系統涵蓋的范圍

 —企業建立內部控制系統的目的

 —缺乏內部控制而導致的非正常現象列舉

 —內控與公司政策、會計程序

2.內部控制中的責任劃分

 —管理層的責任

 —財務(財務管理者)的責任

 —各部門及每位員工的角色定位

3.內部控制的建立程序

 —項目小組的設立與項目管理

 —內部控制的程序設計

 —內部控制的文件設計

 —不同類型企業的內部控制制度

4.重要交易循環的流程控制

 —現金的控制程序

 —存貨的控制程序

 —固定資產的控制程序

 —銷售與信用的控制程序

 —采購與付款的控制程序

5.控制的控制——從內部審計看內部控制

 —內部審計與內部控制

 —內部審計組織:目的與作用、架構、責任與權利

 —審計內部控制的程序和方法:五階段實施法

6.防范內部舞弊

 —制定紀律守則,建立良好道德操守的風氣

 —培訓員工提高道德操守標準

 —設立投訴渠道

 —財務管理人員經常遇見的道德操守問題

第二部分 成本分析  

1.成本的基礎分析

成本定義

成本在公司財務運作的位置

2.成本分析與跟蹤

保本點跟蹤

預算差異分析

價格、量、成本相對利潤的影響

產品獲利能力成本分析案例

成本控制點

第三部分 應收賬款管理

 1. 信用管理的數據基礎——客戶信息管理

  ·客戶信息管理的基本原則

  ·企業在客戶信息管理上存在的主要問題

  ·怎樣建立適合自己的客戶數據庫

  ·從各種渠道搜集客戶信息的方法

2. 掌握信用管理主動權的關鍵——信用分析與評估

   —信用評估的4大方面:市場、財務、現場、付款習慣

   —具體選擇信用評估指標

   —制定指標的打分標準

   —平衡不同指標之間的重要性

   —制定不同信用等級的信用政策

   —對客戶進行資信評級

   —客戶的分類管理

   —定期對客戶進行資信調查,調整信用等級

合同風險控制及法律必備知識

第四部分 企業合理避稅

 1. 合理避稅的界定

2. 資產的合理避稅的方法

3. 負債的合理避稅的方法

4. 所有者權益的合理避稅的方法

5. 成本費用的合理避稅的方法

6. 收入的合理避稅的方法

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